责任单
文件与记录
IPQC
首三件检验记录
表
QA组长
IPQC、QA
组长
IPQC
送PROD主管、PE工程、QA主管确认,三部门确认
合格后,产线方可批量生产。
IPQC工作指引
1.随首件一起带两个受控样品及填写规范的首三件检
验记录表。
2.每张报表最多只允许修改一处,且须于修改处签上
修改者姓名。
3.首件检验记录表需有PROD组长签名确认。
注意首三件检验记录表上产线填写的时间。
PE工程/PROJ、QA、PROD四单位针对不良提出相应
改善措施,由QA跟进措施的落实执行。
附件一:首件确认与巡检异常处理流程图
首三件检验记录
表
1.必须确认保首件已经PROD主管、PE工程、QA主管或组长
确认OK。
2.开始批量生产时需量测30sets或以上成品尺寸,以确保
成品尺寸符合要求。
3.其余依QAI-030 QA巡检工作指示对各工序人员、设备、
作业工艺、产品品质进行来回抽查。
发现异常的处理方式
IPQC
首三件检验记录
表
措施执行后,QA需在产线生产50-150sets的时间
内验证措施不力有效性,如措施无效即刻通报直接
上司再处理,必要时停拉。
1.外观类如胶纸没包好、表面脏、凹凸等直接通知产线组
长,要求即刻改善。
2.结构类(尺寸)如材料用错、尺寸超差等首先通知产线
组长,同时立刻知会直接上司处理。
3.功能类如有无压阻、短路失败、过流等不良即刻形成异
常单,并附不良样品给工程分析。
4.批量性不良即